平顶山市第九中学2019年部门决算公开文本

发表时间:2020-10-28 15:30

平顶山市第九中学

2019年部门决算公开文本

一、关于收入支出决算总体情况说明。

2019年度年初结转和结余460.35万元,2019年度全年收入:2283.39万元,均为一般公共预算财政拨款收入;全年支出:2397.06万元,其中基本支出:2136.56万元,项目支出:260.49万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余346.68万元。

二、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出金额:4778.96万元。

财政拨款支出决算具体情况:

1.初中教育(2050203)支出合计:1767.41万元

2.城市中小学教学设施(2050904)支出合计:90.74万元

3.事业单位离退休(2080502)支出合计:198.60万元

4.机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出合     计:150.47万元

5.其他社会保障和就业支出(2089901)支出合计:8.10万元

6.事业单位医疗(2101102)支出合计:66.78万元

7.住房公积金(2210201)支出合计:104.17万元

2019年度部门决算公开情况自查表


自查内容

是否存在问题

(是/否)

内容完整性   

部门主要职责及机构设置情况

包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

决算收支增减变化情况说明

国有资产占有使用情况说明

预算绩效情况说明

机关运行经费执行情况说明

政府采购执行情况说明

专业性较强的名词进行解释

部门收支总体情况

部门收支决算总体情况表

部门收入决算总体情况表

部门支出决算总体情况表

部门收支总体情况

财政拨款收支决算总体情况表

一般公共预算支出决算情况表

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

政府性基金预算收支决算表

细化程度     

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目

一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目

一般公共预算“三公”经费

“三公”经费增减变化原因等说明信息

细化说明因公出国(境)团组数及人数

“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

公务用车购置数及保有量

国内公务接待的批次、人数

及时性       

在决算批复后20日内公开

公开方式       

有门户网站的,在本级政府或财政部门门户网站公开,并永久保留;没有门户网站的,在公开媒体公开

注:此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表,2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。

三、项目支出绩效评价

1.项目资金管理情况,严格按照合同执行付款,其他费用通过招标,没有招标的由学校工程领导小组讨论,且领导班子会研究,记入“三重一大”。每次使用资金都有工程进度附表及预算,并有工程监理及学校有关领导签字同意,财政局支付中心领导签字才能支付资金,严格规章制度,不乱花任何一分钱。

附表:一    平顶山市第九中学决算公开数据














财政拨款收入支出决算总表






































财决01-1表
编制单位:平顶山市第九中学











2019年度











金额单位:元
收     入支     出支     出
项    目行次年初预算数调整预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数调整预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数调整预算数决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
123栏    次
456789101112栏    次
131415161718192021
一、一般公共预算财政拨款116,784,400.0022,833,913.4322,833,913.43一、一般公共服务支出310.000.000.000.000.000.00


一、基本支出5616,784,400.0016,784,400.000.0021,365,683.4121,365,683.410.0021,365,683.4121,365,683.41
二、政府性基金预算财政拨款20.000.00
二、外交支出320.000.000.000.000.000.00


    人员经费5714,565,900.0014,565,900.000.0018,470,548.2718,470,548.270.0018,470,548.2718,470,548.27

3


三、国防支出330.000.000.000.000.000.00


    日常公用经费582,218,500.002,218,500.000.002,895,135.142,895,135.140.002,895,135.142,895,135.14

4


四、公共安全支出340.000.000.000.000.000.00


二、项目支出590.000.000.002,604,948.832,604,948.830.002,604,948.832,604,948.83

5


五、教育支出3513,216,500.0013,216,500.000.0018,581,608.2118,581,608.210.0018,581,608.2118,581,608.21
    其中:基本建设类项目600.000.000.00907,440.00907,440.000.00907,440.00907,440.00

6


六、科学技术支出360.000.000.000.000.000.00



61









7


七、文化旅游体育与传媒支出370.000.000.000.000.000.00



62









8


八、社会保障和就业支出381,736,200.001,736,200.000.003,679,436.123,679,436.120.003,679,436.123,679,436.12

63









9


九、卫生健康支出39790,000.00790,000.000.00667,857.35667,857.350.00667,857.35667,857.35

64









10


十、节能环保支出400.000.000.000.000.000.00



65









11


十一、城乡社区支出410.000.000.000.000.000.00


经济分类支出合计6623,970,632.2423,970,632.240.00

12


十二、农林水支出420.000.000.000.000.000.00


一、工资福利支出6715,960,348.9515,960,348.95

13


十三、交通运输支出430.000.000.000.000.000.00


二、商品和服务支出684,919,903.584,919,903.58

14


十四、资源勘探信息等支出440.000.000.000.000.000.00


三、对个人和家庭的补助692,510,199.322,510,199.32

15


十五、商业服务业等支出450.000.000.000.000.000.00


四、债务利息及费用支出700.000.00

16


十六、金融支出460.000.000.000.000.000.00


五、资本性支出(基本建设)710.000.000.00

17


十七、援助其他地区支出470.000.000.000.000.000.00


六、资本性支出72580,180.39580,180.39

18


十八、自然资源海洋气象等支出480.000.000.000.000.000.00


七、对企业补助(基本建设)730.000.000.00

19


十九、住房保障支出491,041,700.001,041,700.000.001,041,730.561,041,730.560.001,041,730.561,041,730.56
八、对企业补助740.000.00

20


二十、粮油物资储备支出500.000.000.000.000.000.00


九、对社会保障基金补助750.000.00

21


二十一、灾害防治及应急管理支出510.000.000.000.000.000.00


十、其他支出760.000.00

22


二十二、其他支出520.000.000.000.000.000.00



77









23


二十三、债务还本支出530.000.000.000.000.000.00



78









24


二十四、债务付息支出540.000.000.000.000.000.00



79









25



55









80








本年收入合计2616,784,400.0022,833,913.4322,833,913.43本年支出合计8016,784,400.0016,784,400.000.0023,970,632.2423,970,632.240.0023,970,632.2423,970,632.24
本年支出合计8116,784,400.0016,784,400.000.0023,970,632.2423,970,632.240.0023,970,632.2423,970,632.24
年初财政拨款结转和结余270.004,514,525.104,514,525.10年末财政拨款结转和结余810.000.000.003,377,806.293,377,806.290.003,377,806.293,377,806.29
年末财政拨款结转和结余820.000.000.003,377,806.293,377,806.290.003,377,806.293,377,806.29
一、一般公共预算财政拨款280.004,514,525.104,514,525.10
82









83








二、政府性基金预算财政拨款290.000.00

83









84








总计3016,784,400.0027,348,438.5327,348,438.53总计8416,784,400.0016,784,400.000.0027,348,438.5327,348,438.530.0027,348,438.5327,348,438.53
总计8516,784,400.0016,784,400.000.0027,348,438.5327,348,438.530.0027,348,438.5327,348,438.53


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                            2020.1




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